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凯发k8登录网址:市八廓古城管委会2022年度部门预算

作者:凯发k8登录网址 浏览次数: 日期:2025-09-07 14:32:59

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  第二部分 市八廓管理委员2022年度部门预算明细表

  2012年7月3日,西藏自治区党委常委会议研究决定,成立市八廓古城管理委员会,为市人民政府派出机构,正县级,城关区党委、政府对其管理。7月23日,市八廓古城管理委员会正式挂牌成立。 8月15日,管委会班子及人员全部到位。

  市八廓古城管理委员会内设5个正科级机构,即办公室、社会管理综合治理办公室、流动人口服务和管理科、宗教事务管理科、文化旅游管理科;下设2个副县级机构,即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划管理局。

  市八廓古城管理委员会主要职责:贯彻落实自治区、市、城关区党委、政府关于推进经济发展、维护稳定、社会管理和保护建设的决策部署,根据授权,统一协调所辖区内行政、公安、寺庙管理等机构,重点加强社会管理和矛盾排查、化解工作,统筹协调区域内经济发展、维护稳定。

  市八廓古城管理委员会内设5个正科级机构,即办公室、社会管理综合治理办公室、流动人口服务和管理科、宗教事务管理科、文化旅游管理科;下设2个副县级机构,即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划管理局。

  第二部分市八廓古城管理委员会市八廓古城管委会2022年预算公开

  2022年收支总预算4431.6万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4431.6万元,支出包括:工资性支出:1239.15万元,其他工资福利支出:68.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费:198.27万元、职工基本医疗保险缴费:107.81万元、公务员医疗补助缴费:24.78万元、工伤保险1.24万元、住房公积金:148.69万元、其他对家人和个人补助:39.88万元。商品和服务支出:157.93万元。

  收入预算4431.6万元,其中:上年结转 0 万元,一般公共预算拨款收入4431.6万元,占100 %。

  2022年收支总预算4431.6万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4431.6万元、工资性支出:1239.15万元,其他工资福利支出:68.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费:198.27万元、职工基本医疗保险缴费:107.81万元、公务员医疗补助缴费:24.78万元、工伤保险1.24万元、住房公积金:148.69万元、其他对家人和个人补助:39.88万元。商品和服务支出:157.93万元。

  2022年一般公共预算当年拨款4431.6万元,比2021年执行数增加,根本原因:人员工资、养老保险等增加。

  2022年财政拨款收入为4431.6万元,其中:基本支出23696.9万元,比2020年基本支出增加24%;项目支出2976.27万元,比2020年项目支出减少58%。

  市八廓古城管理委员会:2022年预算基本支出为:1986.51万元,其中:工资性支出:1239.15万元,其他工资福利支出:68.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费:198.27万元、职工基本医疗保险缴费:107.81万元、公务员医疗补助缴费:24.78万元、工伤保险1.24万元、住房公积金:148.69万元、其他对家人和个人补助:39.88万元。商品和服务支出:157.93万元,相比2021年减少101 %,根本原因是2021年人员增资。

  2022年预算项目支出为:2445.09万元,其中:护栏及停车栏杆维护项目:40万元、老城区路灯日常维护项目:300万元、老城区桥架日常维护项目46万元、八廓街及丹杰林路亮化工程日常维护项目:244万元、老城区石板路面维修经费石头栏杆维修项目:320万元、老城区下水道疏通项目:721万元、市政市容执法运行经费:19万元、老城区市政电费:70万元、八廓古城藏医院路新增街景亮化项目:310万元、大昭寺亮化提升项目后续经费:177.23万元、大昭寺广场及八廓街园林绿化工程:46.53万元、护栏及停车栏杆维护项目:20.71万元、八廓古城管委会维修改造办公用房项目:98.85万元、护栏及停车栏杆维护:20.71万元、网络信息维护费:10万元、古城机动经费:17万元、党建经费:3.01万元。相比2021年增加88.91%,根本原因是2022年新增项目。

  市八廓古城管理委员会:2022预算“三公”经费:20万元,其中公务用车运行与维护费:20万元,当年未安排公务接待费以及因公出国(境)费,“三公”经费预算比2021年预算9万元增加45%,公务用车运行与维护费比2021年9万元增加45%,2022年无公务用车购置计划,车辆保有量4台。

  市八廓古城管理委员会:机关运行经费安排157.93办公费:20.5万元、印刷费:4万元、水费:2万元、电费5万元、培训费:5万元、劳务费:18万元、委托业务费:1.5万元、差旅费:3万元、维修(护)费:2.99万元、工会经费22.9万元、公务用车运行维护费:20万元、其他商品和服务支出:53.04万元、对其他个人和家庭的补助:39.88万元。

  八廓古城管理委员会车辆有4辆,其中:一般公务用车4辆,单价50万元以上通用设备:0元,单价100万元以上专用设备:0元。

  2022年度市八廓古城管委会实现预算绩效全覆盖,纳入预算绩效目标27个,资金4431.6万元。占项目预算总额的100%。

  (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

  三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

  八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证,您注册成功并通过身份认证后,可实现“一网通办”。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  4、写信应署本人的真实姓名,不要隐瞒姓名或采用化名、笔名;应当注明本人的具体联系方式,如工作单位、家庭住址、邮政编码、电子邮件等,以便于国家机关及其信访工作人员同来信人保持联系,使信访事项及时得以妥善解决。

  5、写信内容应简明扼要,写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人(包括被投诉方/建议方)、投诉或建议要求,事项应当客观真实,对其所提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,诽谤、诬告陷害他人。

  6、为避免重复写信造成行政管理资源的浪费,针对表述不清、恶意言语和无实质内容的信件,办理人员有权将其设置为无效信件并废弃,并保留追究恶意写信人法律责任的权利。

  7、信件在转交、告知、答复的同时会发送手机短信通知写信人,写信人可凭用户账号、密码或信件查询编号登录本网站查看信件情况。

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